новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021 № 1999

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 28.12.2021 № 1999

О внесении изменений в постановление администрации города   Ельца   от    24.12.2013

№2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»   (с изменениями от 04.08.2014           № 1322, от 17.11.2014  № 1992,   от 26.11.2014 № 2074, от 25.12.2014 № 2398, от 16.03.2015 № 394, от 01.06.2015  № 811, от 23.09.2015 № 1494, от 28.12.2015 № 2156, от 09.06.2016 № 1046, от 08.11.2016 № 2382, от 28.12.2016 № 2921, от 21.04.2017 № 725, от 12.10.2017 № 1789, от 27.12.2017 № 2298, от 29.05.2018 № 835, от 17.07.2018 № 1141, от 27.12.2018 № 2237, от 23.05.2019  № 801, от 26.12.2019 № 2180, от 30.03.2020  № 393, 05.11.2020 № 1436, от 28.12.2020 № 1850, от 23.09.2021 № 1426)

В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского

округа  город Елец», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города   Ельца от  27.08.2013 № 1291 «Об  утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и  проведения  оценки  эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа город Елец от  25.12.2020 № 263  «О «Бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с  изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»  к постановлению   администрации города  Ельца  от  24.12.2013 № 2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» (с изменениями   от 04.08.2014 № 1322,  от 17.11.2014 № 1992,  от  26.11.2014     № 2074,  от 25.12.2014 № 2398, от 16.03.2015 № 394, от 01.06.2015 № 811, от 23.09.2015  № 1494, от 28.12.2015 № 2156, от 09.06.2016 № 1046, от 08.11.2016 № 2382, от 28.12.2016 № 2921, от 21.04.2017 № 725, от 12.10.2017 № 1789, от 27.12.2017   № 2298, от 29.05.2018 № 835, от 17.07.2018 № 1141, от 27.12.2018 № 2237,  от 23.05.2019 № 801, от 26.12.2019 № 2180, от 30.03.2020 № 393, от 05.11.2020 № 1436, от 28.12.2020 № 1850, от 23.09.2021 №1426)  следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы     финансирования    за  счет  средств городского

бюджета, в  том  числе по  годам реализации  муниципальной  программы» Паспорта  муниципальной  программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программыОбщий объем финансирования Программы составляет 6 102 643 204,91 рублей, в том числе по годам: 2014  – 382 815 600,00 рублей; 2015  – 399 662 200,00 рублей; 2016  – 413 621 051,00 рублей; 2017  – 503 424 398,27 рублей; 2018  – 540 176 233,16 рублей; 2019  – 579 313 285,90 рублей; 2020  – 617 815 620,54 рублей; 2021  – 779 474 177,71 рублей; 2022   – 1 084 421 850,57 рублей; 2023   – 481 136 787,76 рублей; 2024  –  320 782 000,00 рублей.                              ».

1.2. В абзаце   первом   раздела   5  «Краткое   описание  прогнозного

ресурсного  обеспечения  за   счет  бюджетных  ассигнований  по  годам реализации    Программы»  Текстовой  части  Программы   цифры   «6 136 819 761,21»  заменить  цифрами  «6 102 643 204,91».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в

каникулярное время» к  муниципальной  программе  «Повышение  качества  и доступности  оказания услуг в  сфере образования, культуры, физической культуры и  спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

  1. строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе  по  годам  реализации  подпрограммы» Паспорта изложить  в  следующей  редакции:
«Объемы финансирования за счет средств  городского бюджета всего, в том числе по годам реализации  подпрограммыОбъем финансирования составит 104 376 591,44 рублей, из них: 2014  –  8 766 900,00 рублей; 2015  –  9 669 800,00 рублей; 2016  –  7 236 995,00 рублей; 2017  –  14 363 700,00рублей; 2018  –  8 122 939,00 рублей; 2019  – 11 655 886,68 рублей; 2020  –   6 420 140,88  рублей; 2021  –   15 855 229,88 рублей; 2022  –   7 981 000,00  рублей; 2023 –    7 981 000,00 рублей; 2024 –    6 323 000,00 рублей.                        »;
  • абзац первый раздела 5 «Обоснование объема  финансовых  ресурсов,   необходимых   для    реализации   Подпрограммы 1» Текстовой части подпрограммы изложить  в следующей редакции:

«Общий объем  финансовых  ресурсов  из  средств  городского  бюджета, необходимых  для  реализации  Подпрограммы 1, по  прогнозной  оценке  составит  всего 104 376 591,44 руб.».

1.4. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Ресурсное  обеспечение  развития  общего  и  дополнительного  образования» к  муниципальной  программе «Повышение  качества  и доступности  оказания услуг в  сфере образования, культуры, физической культуры и  спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе  по  годам  реализации  подпрограммы» Паспорта изложить  в  следующей  редакции:

«Объемы финансирования за счет средств  городского бюджета всего, в том числе по годам реализации  подпрограммыОбъем финансирования составит  всего 2 574 221,44 рублей, из них: 2014  –  450 100,00 рублей; 2015  –   738 400,00 рублей; 2016  –  100 000,00 рублей; 2017  –  300 000,00 рублей; 2018  –  476 879,99 рублей; 2019  – 75 968,60 рублей; 2020  –   100 000,00  рублей; 2021  –   32 872,85 рублей; 2022  –   100 000,00  рублей; 2023 –    100 000,00 рублей; 2024 –    100 000,00 рублей.                        »;

2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема  финансовых  ресурсов,   необходимых   для    реализации   Подпрограммы 2» Текстовой части подпрограммы изложить  в следующей редакции:

«Общий объем  финансовых  ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 по  прогнозной оценке составит 16 523 848,62 руб.,  из   них: за счет средств городского  бюджета – 2 574 221,44 руб., за  счет средств областного бюджета – 11 016 127,18 руб., за  счет  средств федерального бюджета – 2 933 500,00 руб.».

1.5. В приложении 3 «Подпрограмма 3 «Строительство,    реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной  сферы» к  муниципальной  программе  «Повышение  качества  и доступности  оказания услуг в  сфере образования, культуры, физической культуры и  спорта, молодежной политики городского  округа  город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта  изложить  в  следующей редакции:

«Объемы финансирования за  счет средств  городского  бюджета всего, в том  числе по годам реализации  подпрограммыОбъем финансирования Подпрограммы 3 составит  936 279 657,30 рублей, в том числе: 2014 – 9 081 100,00 рублей; 2015 – 6 972 100,00 рублей; 2016 – 2 177 000,00 рублей; 2017 – 61 501 798,27 рублей; 2018 – 42 412 089,58 рублей; 2019 – 28 889 712,89 рублей; 2020 – 63 233 763,36 рублей; 2021 – 140 420 519,09 рублей; 2022 –  574 227 074,11 рублей; 2023 –  2 772 500,00 рублей; 2024 –  4 592 000,00 рублей.                              »;

         2)  абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3» Текстовой  части подпрограммы    изложить в  следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 составит  1 270 001 542,45 руб., за счет средств городского бюджета – 936 279 657,30 руб., за счет средств федерального бюджета – 56 959 700,00руб., за счет средств областного бюджета – 276 762 185,15руб.».

1.6. В приложении  4 «Подпрограмма 4 «Развитие системы  общего и  дополнительного  образования» к  муниципальной  программе  «Повышение  качества  и доступности  оказания услуг в  сфере образования, культуры, физической культуры и  спорта, молодежной политики городского  округа  город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования     за счет    средств      городского

бюджета всего, в том числе по годам  реализации подпрограммы» Паспорта  изложить в  следующей  редакции:

«    Объемы финансирования за счет средств  городского бюджета  всего, в том числе  по годам  реализации подпрограммыОбъемы финансирования Подпрограммы 4 составляет  2 213 672 641,41 рублей, из них: 2014  – 182 365 400,00 рублей; 2015 –  187 217 600,00 рублей; 2016 –  195 336 265,00 рублей; 2017 –  196 458 000,00 рублей; 2018 –  207 791 606,00 рублей; 2019 –  216 074 404,52 рублей; 2020 –  218 721 861,05 рублей; 2021 –  257 168 901,25 рублей; 2022 –  208 021 128,44 рублей; 2023 –  195 003 475,15 рублей; 2024 –  149 514 000,00 рублей.                        »;

2) абзац первый раздела 5 «Обоснование  объема   финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации  Подпрограммы 4»  Текстовой части подпрограммы изложить  в  следующей  редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4 по прогнозной оценке составит  10 692 886 221,49 руб., в том числе:  за счет средств городского бюджета  — 2 213 672 641,41 руб., за  счет  средств  федерального бюджета – 203 255 439,48 руб., за счет средств областного бюджета – 7 446 973 340,60 руб., иных источников, незапрещенных действующим законодательством – 828 984 800,00 руб.».

1.7. В приложении  6 «Подпрограмма 6 «Пропаганда физической  культуры и  спорта» к  муниципальной  программе «Повышение  качества  и доступности  оказания услуг в  сфере образования, культуры, физической культуры и  спорта, молодежной политики городского  округа  город Елец»:

1)  строку «Объемы    финансирования  за счет   средств       городского

бюджета всего, в том числе по годам  реализации  подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

«      Объемы  финансирования за  счет  средств  городского  бюджета  всего, в  том  числе  по  годам  реализации  подпрограммыОбъемы финансирования  Подпрограммы 6 составляет 49 137 085,12 рублей, в том числе: 2014  – 2 770 100,00 рублей; 2015  –4 820 300,00 рублей; 2016  – 3 983 287,00 рублей; 2017  – 4 198 200,00 рублей; 2018  – 4 306 395,10 рублей; 2019  – 4 810 543,14рублей; 2020  – 5 078 296,07 рублей; 2021  – 6 397 963,81 рублей; 2022  – 4 796 000,00 рублей; 2023  – 4 582 000,00 рублей; 2024  – 3 394 000,00 рублей.                          »;

2)  абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для  реализации Подпрограммы 6» Текстовой части  подпрограммы  изложить  в  следующей  редакции:

«Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации  мероприятий  Подпрограммы 6 составит  54 756 688,58 руб., в  том  числе: за  счет средств  городского бюджета 49 137 085,12 руб., из  средств   областного  бюджета 5 619 603,46 руб.».

1.8. В приложении 7 «Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

1)  строку  «Объемы  финансирования за счет  средств  городского  бюджета всего, в  том  числе  по  годам  реализации подпрограммы» Паспорта изложить в  следующей  редакции:

«      Объемы  финансирования за  счет  средств  городского  бюджета  всего, в  том  числе  по  годам  реализации  подпрограммыОбъемы финансирования  Подпрограммы 7 составляет 982 297 974,85  рублей, в том числе: 2014  – 79 339 900,00 рублей; 2015  – 73 632 700,00 рублей; 2016  – 83 367 141,00 рублей; 2017  – 81 184 400,00 рублей; 2018  – 96 113 864,49 рублей; 2019  – 108 402 445,00 рублей; 2020  – 104 844 224,36 рублей; 2021  – 109 104 700,00 рублей; 2022  –   95 767 100,00 рублей; 2023  –  89 548 500,00 рублей; 2024  –  60 993 000,00 рублей.                          »;

2) абзац второй  раздела  5 «Обоснование объема финансовых  ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7» Текстовой части  подпрограммы  изложить  в  следующей редакции:

«Общий объем  финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации  мероприятий  Подпрограммы 7  составит  1003 170 662,97руб., в  том числе  за  счет  средств городского  бюджета  982 297 974,85 руб., за  счет  средств  федерального  бюджета – 5 024 480,00 руб., за  счет  средств  областного  бюджета —  7 416 108,12 руб., из  иных  источников, незапрещенных  действующим законодательством  8 432 100,00 руб.».

1.9. В приложении 8 «Подпрограмма 8 «Развитие культуры» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

  1. строку «Объемы финансирования за счет средств  городского бюджета» Паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы  финансирования за  счет  средств  городского  бюджета  всего, в  том  числе  по  годам  реализации  подпрограммыОбъемы финансирования  Подпрограммы 8  1 781 453 034,17 рублей, в том числе : 2014  –     97 012 100,00  рублей; 2015  – 113 781 300,00  рублей; 2016  –  116  873 213,00  рублей; 2017  –  142 538 300,00   рублей; 2018  –  177 733 853,00   рублей; 2019  –  206 308 502,07   рублей; 2020  –  216 363 333,61   рублей; 2021  –  248 652 323,94   рублей; 2022  –  191 330 435,68   рублей; 2023  –   178 918 672,87  рублей; 2024  –   91 941 000,00  рублей.                        »;
  • абзац  второй раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8» Текстовой части подпрограммы изложить в  следующей  редакции:

«Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации  мероприятий  Подпрограммы 8 составит  2 116 900 534,03 руб., в  том  числе: за  счет средств  городского бюджета – 1 781 453 034,17 руб.,  за  счет  средств федерального бюджета – 27 695 556,43 руб., за  счет  средств   областного  бюджета – 27 751 943,43 руб., из иных источников, незапрещенных действующим законодательством – 280 000 000,00 руб.».

1.10.  В приложении 9 «Подпрограмма 9 «Молодежь городского  округа  город Елец» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

1)  строку «Объемы    финансирования  за счет   средств       городского

бюджета всего, в том числе по годам  реализации  подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы  финансирования за  счет  средств  городского  бюджета  всего, в  том  числе  по  годам  реализации  подпрограммыОбъемы финансирования  Подпрограммы 9 составляет 17 775 652,00 рублей, в том числе: 2014 – 2 200 000,00 рублей; 2015 – 2 000 000,00 рублей; 2016  – 2 000 000,00 рублей; 2017  –  1 604 800,00 рублей; 2018  –   1 837 000,00 рублей; 2019  –   1 837 000,00рублей; 2020  –   1 304 000,00 рублей; 2021  –      755 852,00 рублей; 2022  –   1 200 000,00 рублей; 2023  –   1 200 000,00 рублей; 2024  –   1 837 000,00 рублей.                          »;

2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для  реализации Подпрограммы 9» Текстовой части подпрограммы изложить  в  следующей  редакции:

«Общий объем  финансовых ресурсов, необходимых для реализации  Подпрограммы 9  по прогнозной оценке составит  17 775 652,00 руб. за  счет  средств городского  бюджета.».

1.11.  Приложение 11 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах  финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение 12 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского  округа  город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности  оказания  услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа  город Елец» изложить  в новой редакции  согласно приложению 2 к настоящему  постановлению.

  •  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  • Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец                         М.В. Селянину.

Глава городского округа город  Елец                                      Е.В. Боровских

Воронова Галина Анатольевна

2 01 53

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа город Елец

                                                                                                                                                                                от                            №_____________

««Приложение 11 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической  культуры и спорта, молодежной политики  городского  округа город Елец»

Сведения об  индикаторах цели, показателях задач  и  объемах  финансирования за  счет  средств  городского  бюджета  муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского  округа  город Елец»

   Таблица

№ п/пНаименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятийОтветственный исполнитель, соисполнительЕдиница измеренияЗначение индикаторов, показателей и объемов  финансирования 
201320142015201620172018201920202021202220232024 
12345678910111213141516 
1Цель программы: Обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  городского  округа  город Елец   
2Индикатор 1: доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных   образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 летУправление образования%75,176,2       79,7                         76,877,777,978,176,572,676,776,876,9 
3Индикатор 2: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учрежденийУправление образования%1,71,31,31,301,01,000000 
4Индикатор 3: доля населения  городского  округа  город Елец, систематически занимающегося физической культурой и спортомУправление по  физической культуре, спорту и  молодежной политике%26,831,933,336,337,240,743,145,048,850,252,655,0 
5Индикатор 4:  увеличение доли  молодых людей, принявших  участие  в  мероприятиях, направленных на  социальную и  профессиональную  адаптацию  молодежиУправление по  физической культуре, спорту и  молодежной политике%2,52,52,52,52,5 
6Индикатор 5: доля муниципальных  образовательных  организаций (за  исключением детских  садов), в  которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства)Управление по  физической культуре, спорту и  молодежной политике, Управление образования%ХХХХХ73,3100100100100100100 
7Индикатор 6: количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории  городского  округа  город ЕлецУправление по  физической культуре, спорту и  молодежной политикеединиц788131314151616171717 
8Индикатор 7: доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.Управление культуры%5,52,72,75,27,95,25,25,25,22,62,62,6 
9Индикатор 8:доля  доступных для инвалидов и  других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем  количестве  приоритетных  объектовУправление образования Управление  культуры Управление  по  физической культуре, спорту  и  молодежной  политике, Управление  коммунального хозяйства  %ХХХ23,533,050,058,061,261,267,769,972,0 
10Задача 1:Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения городского  округа  город Елец  в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта   
11Показатель 1 задачи 1:  уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.Управление культуры%5,52,7 
12Показатель 2 задачи 1: количество вновь  построенных, отремонтированных  и  реконструированных  муниципальных  учреждений в  сфере   образования, физической культуры и  спорта, культуры  и  искусстваУправление образования Управление  культуры Управление по  физической культуре, спорту  и  молодежной  политике  единиц1055101010101010 
13Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению  городского  округа  город Елец   
14Показатель 1 задачи 2: доля  детей  в  возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованиемУправление образования%45,046,364,071,285,071,573,075,076,077,078,580,0 
15Показатель 2 задачи 2: доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 летУправление образования%26,8260,8 
16Задача 3: Повышение  роли  физкультуры и спорта в жизни населения городского  округа  город Елец   
17Показатель1 задачи 3: численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленностиУправление  по  физической культуре, спорту и  молодежной  политикеКоличество человек155516301660167018521889188918891889188918891889 
18Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения городского  округа  город Елец   
19Показатель 1 задачи 4: повышение удовлетворенности населения качеством представляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания).Управление культуры%43,944,044,144,244,575757575767676 
20Показатель 2 задачи 4: доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых  мероприятиях, организованных муниципальными  учреждениями культурыУправление культуры%460462465516516516520525525530 
21Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению городского  округа  город Елец социальных услуг 
22Показатель 1 задачи 5: увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациямиУправление  по  физической культуре, спорту  и  молодежной политикеединиц788131315151617181920 
23Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально-значимых проблем населения городского  округа  город Елец   
24Показатель 1 задачи 6: увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединенийУправление  по  физической культуре, спорту  и  молодежной политике%495050,55151,55252,553,053,554,054,555,0 
25Задача 7:  Формирование  условий для беспрепятственного  доступа  инвалидов и  других  маломобильных групп  населения к  приоритетным объектам  и  услугам  в  сфере  культуры, образования, транспорта, физической культуры и  спорта 
26Показатель 1 задачи 7: увеличение  количества  доступных для инвалидов и других маломобильных групп  населения приоритетных  объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем  количестве  приоритетных объектовУправление образования, Управление  культуры, Управление  по  физической культуре, спорту  и  молодежной  политике, Управление  коммунально-го хозяйства    единицХХХ233243545757636567
27Подпрограмма 1:«Организация отдыха детей в каникулярное время»   
28Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей 
29Индикатор 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до15лет (включительно), охваченных организованным отдыхомУправление образованияЧел.6 0516 3006 3506 40083258330841084408460849085208550 
30Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата  детей  в  возрасте  до  15 лет (включительно) различными  видами  отдыха  и  оздоровления в  каникулярное время  
31Показатель 1задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»Управление образования   МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»человек9931 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 200 
32Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ ДОЦ  г.Ельца «Белая березка»%ХХХ0,50,50,50,50,50,50,50,50,5 
33Основное мероприятие  1 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей в  загородных лагерях руб.Х1569 000,001569000,001 858 000,007 188 700,001 875 200,005375200,003085200,0010115997,001876000,001876000,001 845000.00 
34Основное мероприятие   задачи 1 подпрограммы 1: укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»руб.Х877500,00700 000,00 
35Показатель 3задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учрежденийУправление образованиячеловек5 0585 1005 1505 2005 6006490656065706580660066206640 
36Основное мероприятие  2 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений  руб.Х6 320 400,006787000,005 005 000,007 005000,005 794 500,005 504300,003310003,005225000,005205000,005205000,004178000,00 
37Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях,многодневных походах, экспедицияхУправление образования  человек14451465148515051525640650670680690700710 
38Основное мероприятие  3 задачи 1 подпрограммы 1: организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями городаруб.Х613 800,00373 995,00170000,00453 239,00186000,00       —300 000,00300 000,00300 000,00 
39Основное мероприятие  4 задачи 1 подпрограммы 1: организация временного  трудоустройства  несовершеннолетних  в  свободное  от  учебы  времяруб.хххххх590 386,6824 937,88514232,88600 000,00600 000,00 
40Итого по  подпрограмме 1Хруб.Х8 766 900,009669800,007  236995,0014 363 700,008 122 939,0011655 886,686420140,8815855229,887981000,007981000,006 323000,00 
41Подпрограмма 2: «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»   
42Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
43Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся    Управление образования                                                                                                                %344459717898100100100100100100 
44Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений%5100100100100100100100100100100 
45Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку%85,889,095,0100100100100100100100100100 
46Основное мероприятие  задачи  1 подпрограммы 2: паспортизация учреждений образованияруб.Х100,00100,00 
47Основное мероприятие  задачи  1 подпрограммы 2: создание  в  общеобразовательных организациях условий для  инклюзивного  образования детей-инвалидов, в  том  числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом  руб.Х250 000,00675 000,00 
48Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учрежденийруб.Х200 000,0063 300,00100 000,00300000,00476 879,9975 968,60100 000,0032872,85100000,00100000,00100000,00 
49Итого  по  подпрограмме 2  Хруб.Х450 100,00738 400,00100000,00300000,00476  879,9975 968,60100000,0032872,85100000,00100000,00100000,00 
50Подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный(текущий) ремонт объектов социальной сферы » 
51Задача1 Подпрограммы 3:Строительство, реконструкция и капитальный(текущий) ремонт объектов образовательных учреждений городского  округа  город Елец 
52Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 3: доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального(текущего) ремонта, реконструкции от общего количества зданий муниципальных учреждений образованияУправление образования, управление протокола и  обеспечения деятельности администрации  городского  округа  город Елец  %5,52,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,7 
53Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учрежденийед.353637373737373737373737 
54Основное мероприятие 1  задачи 1 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального(текущего) ремонта объектов образовательных учрежденийруб.Х3 355 100,003500 000,0056 560 000,0027 123 856,4224362831,3740813242,4665422738,812772500,002 772500,002 922000,00 
55Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный (текущий)ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта  городского  округа  город Елец 
56Показатель1 задачи 2 Подпрограммы 3: количество зданий  (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального (текущего) ремонта, реконструкцииУправление  по  физической культуре, спорту и  молодежной  политике, Управление протокола и  обеспечения деятельности администрации  городского  округа  город Елец        ед.101010101010999999 
57Основное мероприятие  2 задачи 2 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального(текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спортаруб.Х4 726 000,002004900,001 088 500,00763 193,361 234 043,511 863278,16 10121636,00 1324800,00571 040 000,00835 000,00 
58Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный(текущий) ремонт объектов учреждений культуры городского  округа  город Елец 
59Показатель1 задачи 3 подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального(текущего) ремонта, реконструкцииУправление культуры, управление протокола и  обеспечения деятельности администрации  городского  округа  город Елец  ед.888868777777 
60Основное мероприятие  3 задачи 3 подпрограммы3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального(текущего) ремонта объектов учреждений культурыруб.Х1 000 000,001467200,001 088 500,004 178 604,9114 054 189,652663603,3611961862,0073542349,27835 000,00 
61Основное  мероприятие 4 Подпрограмма3 выполнение требований антитеррористической защищенности  образовательных  учрежденийУправление  образованияруб.Х337022,90130631,0194 574,11   
62Региональный проект «Культурная среда»Управление культуры, управление протокола и  обеспечения деятельности администрации  городского  округа  город Елец  руб.Х320 000,00   
63Итого по  подпрограмме 3 руб.Х9 081 100,006972100,002 177 000,0061 501 798,2742 412 089,5828 889712,8963233763,36140420519,09574227074,112772500,004 592000,00 
64Подпрограмма 4:«Развитие системы общего  и  дополнительного образования» 
65Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования   
66Индикатор 1 Подпрограммы 4: доля детей в  возрасте  от  1 до  18 лет, охваченных образовательными  услугами, в  общей численности  детей в возрасте  от  1 года  до  18 летУправление образования%74,875,485,480,084,384,384,384,382,884,584,584,5 
67Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
68Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 4: доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет  Управление образования%3,130,8000000000 
69Основное мероприятие 1  задачи 1 Подпрограммы 4: обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образованияруб.Х        76 917 000,0076456300,0077 103 300,0075 801 600,0079 053 500,0079 575334,0081399111,4385967788,7976576028,4471603475,1558 741000,00 
70Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней 
71Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметамУправление образования%98,398,799,399,399,399,399,3100100100100100 
72 Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях руб.Х60 489 300,0055136700,0061 862 700,0060 360 700,0062 160 700,0064588504,8762089075,6986008709,0062006600,0057980200,0045261 000,00 
73Задача3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей 
74Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образованияУправление образованиячеловек8 6629 0579 3209 32011 00811 10011 10011 1001041411 10011 10011 100 
75Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 4: доля  детей  в  возрасте 5-18 лет, получающих  дополнительное образование с использованием  сертификата дополнительного образования, в общей  численности  детей, получающих дополнительное образование за  счет бюджетных средств%Х2850100100100100100 
76Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 4: доля детей  в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного  образования в  статусе сертификатов персонифицированного  финансирования%Х5105,55,5253035 
77Основное мероприятие 3  задачи 3 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детейруб.Х17 317 300,0026491800,0026 598 605,0030 094 000,0031 548 924,4731 313938,7633924919,0042652255,4630764900,0028767200,0018801 000,00 
78Задача 4 подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего  образования всех ступеней, дополнительного образования детей 
79Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4: доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учрежденийУправление образования%86,785,587909093,7593,7593,7594,7193,7593,7593,75 
80Показатель 2 задачи 4 Подпрограммы 4: доля классных  руководителей  общеобразовательных  организаций, получивших  ежемесячное денежное  вознаграждение  за  классное  руководство, в  общей  численности  классных  руководителей%Х      100100100100100 
81Основное  мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями  общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детейруб.Х26 741 100,0024358900,0024 679 716,0025 105 100,0026 685 915,1328 731043,0029298483,3930021768,8126516400,0024794600,0020 263000,00 
82Основное мероприятие  5 задачи 4 Подпрограммы 4: организация и проведение городских мероприятийУправление образованияруб.Х900 000,00945 800,00 995 384,00668 000,001 668 652,47688 000,00792464,88888400,00900000,00900000,00668 000,00 
83Основное мероприятие 6   задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение государственных  образовательных стандартов и  функционирование системы  образования на  уровне государственных нормативов  Управление образованияруб.Х3 828 100,004 096 560,004 428 600,004 635 724,004 659 583,894 953425,664 979579,194 606800,004 307600,003 264 000,00 
84Основное мероприятие 7 задачи 4 Подпрограммы 4 проведение и  участие  в военно-спортивных играх, туристических соревнованиях и  соревнованиях  среди  команд  ЮиД (юных  инспекторов  дорожного  движения)Управление образованияруб.Х127 187,40470 000,00216 381,00300 000,00300 000,00300 000,00500 000,00 
85Основное мероприятие 8  задачи 4 Подпрограммы 4:  реализация  программ  персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  Управление образованияруб.Х1 911 002,536 048 000,006 048 000,006 350400,006 350400,006350400,002 016 000,00 
86Основное мероприятие 9  задачи 4 Подпрограммы 4: организация бесплатного  горячего  питания обучающихся, получающих начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных  организацияхУправление образованияруб.Х 
87Основное мероприятие 10  задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение  выплат  ежемесячного денежного  вознаграждения за  классное  руководство педагогическим  работникам муниципальных  образовательных  организаций, реализующих  образовательные  программы  начального общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования, в  том числе  адаптированные  основные  общеобразовательные  программыУправление образованияруб.Х 
88Основное мероприятие 11  задачи 4 Подпрограммы 4: предоставление  субсидий местным  бюджетам на реализацию муниципальных  программ, направленных на  выполнение  требований пожарной безопасности образовательных организаций  Управление образованияруб.Х 
89Итого  по  подпрограмме 4Хруб.Х182 365 400,00187217600,0195 336 265,00196 458 000,00207 791 606,00216 074 404,52218721861,05257168901,25208021128,44195003475,15149514 000,00 
90Подпрограмма5: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества » 
91Цель Подпрограммы 5: Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей городского  округа  город Елец 
92Индикатор цели Подпрограммы 5:количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского  округа  город ЕлецУправление   по физической культуре, спорту  и  молодежной  политикеединиц8162024        2732353637383940 
93Задача 1 подпрограммы 5: Содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов  
94Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5: количество жителей городского  округа  город Елец , участвующих
в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации  городского  округа  город Елец
  Управление   по физической культуре, спорту  и  молодежной  политике                                                                                                                                            %6,58,08,211,513,114,716,317,918,018,318,519,0 
95Показатель 2 задачи1 Подпрограммы 5: количество  социально –ориентированных проектов, программ   реализованных некоммерческими организациями  при финансовой поддержке  органов местного самоуправленияединиц10101112121314151617 
96Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: количество СО НКО, получивших консультационную поддержкуединиц101417212428323636373838 
97Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5: оказание  поддержки  социально ориентированных некоммерческих  организацийруб.749 000,00925 200,00693 000,00800 000,00800 000,00800 000,00800 000,00800 000,00625 000,00 
98Основное мероприятие  Задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семейруб.Х181 800,00181 800,00 
99Основное мероприятие  Задач 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежируб.Х40 500,0040 500,00 
100Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи.руб.Х79 000,0079 000,00 
101Основное мероприятие  Задачи 1Подпрограммы 5:  оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной историируб.Х27 000,0027 000,00 
102Основное мероприятие  Задачи 1Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лицруб.Х27 000,0027 000,00 
103Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основеруб.Х27 000,0027 000,00 
104Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы5: оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн. руб.Х326 200,00326 200,00 
105Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия  городского  округа город Елец руб.Х40 500,0040 500,00 
106Задача 2 Подпрограммы 5:  Повышение уровня социальной активности, гражданской  культуры  населения городского  округа  город Елец 
107Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5: удельный вес  жителей городского  округа город Елец  информированных о деятельности СО НКОУправление   по физической культуре, спорту  и  молодежной  политике, управление культуры                                %1415,016,017,318,720,522,825,225,225,325,425,5 
108Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5: формирование медиапространства, способствующего развитию  гражданских  инициативруб.81 000,0068000,00 
109Основное мероприятие   задачи 2 Подпрограммы 5: размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населенияруб.Х81 000,0081 000,00 
110Основное  мероприятие 3 задачи 2 Подпрограммы 5: укрепление единства российской нации  и  этнокультурного   развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное  пространстворуб.х39 415,0039 414,8939 414,8939 414,89 
111Итого  по  подпрограмме 5    Хруб.Х830 000,00830 000,00830 000,00  925 200,00693 000,00800 000,00839 415,00839 414,89839 414,89839 414,89693000,00 
112                                                                                                                                                             Подпрограмма6: «Пропаганда физической культуры и спорта» 
113Задача 1 Подпрограммы 6: Максимальное вовлечение населения  городского округа город Елец  в систематические занятия физической культурой и спортом 
114Показатель 1 задачи 1: количество проведенных спортивных мероприятийУправление  по  физической культуре, спорту  и  молодежной  политике                                                                  единиц130131132133142150150152155155155155 
115Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6: количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизниединиц242532291015181215151515 
116Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6: популяризация физической  культуры, массового  спорта  и здорового  образа  жизнируб.1 459 959,001 500 000,001 500 000,00214 670,001 427245,001 500 000,001500 000,001500 000,001500 000,00 
117Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спортуруб.Х2 595 100,002 398 800,00 
118Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни руб.Х175 000,00101 200,00 
119Показатель 3  задачи 1 Подпрограммы 6: количество  награжденных сборных команд и  спортсменов, занявших призовые  места  на  областных, Всероссийских и  международных  соревнованиях   единиц10             — 
120Основное мероприятие 2  задачи  1 Подпрограммы 6: руководство организацией спортивной деятельностируб.Х2 320 300,002 523 328,002 698 200,002 806 395,103 310 543,143651051,074897963,813296000,003082000,001 894 000,00 
121Региональный  проект «Спорт-норма жизни»руб.Х1 285 330,00 
122Итого по  подпрограмме 6Хруб.Х2 770 100,004 820 300,003 983 287,004 198 200,004 306 395,104 810 543,145 078296,076397963,814 796 000,004582000,003 394 000,00 
123Подпрограмма 7: «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры  и спорта» 
124Цель Подпрограммы 7: Повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта городского  округа  город Елец 
125Индикатор 1 цели: количество посещений спортивных объектовУправление  по  физической  культуре, спорту  и  молодежной  политикеединиц147060149425304352154730154730154730154730160260155000155000155000155000 
126Индикатор 2 цели: количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ ( до 01.01.2015 ),ССШОР, ФК «Елец»человек155516301660167018321889188918891889188918891889 
127Задача 1 Подпрограммы 7: Создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений 
128Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7: количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных  спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСКУправление  по  физической  культуре, спорту  и  молодежной  политике                                                                                                  единиц265265271283405465465465465465465465 
129Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7: количество призовых мест, занятых на областных, Всероссийских и международных соревнованияхединиц486495540513513513513513515515515515 
130Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7: численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленностичеловек2040210021502200220022032203 
131Показатель  4 задачи 1 Подпрограммы 7: количество мероприятий, проведенных в спортивных сооруженияхединиц    Х262243          260       260      260260260260260260 
132Показатель  5 задачи 1 Подпрограммы 7 создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом  «Готов к труду  и  обороне»единицХ1      
133Основное мероприятие  1 задачи 1 Подпрограммы 7: организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спортаруб.Х79 004 900,0073282700,0083 367 141,0081 184 400,0096 113 864,49108115445,0055053264,3658181300,0049878700,0046639800,0060 993000,00 
134Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 7: обеспечение доступности  спортивных объектов для массовых занятий физической  культурой и спортом инвалидов и других  маломобильных  групп  населенияруб.Х335 000,00350 000,00 
135Основное  мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 7 организация эффективной  деятельности  муниципальных  учреждений, осуществляющих  спортивную подготовку в  соответствии  с  требованиями  федеральных стандартов  спортивной подготовкируб.Х49770551,8450923400,0045888400,0042901553,30 
136Региональный  проект «Спорт-норма жизни»руб.Х287 000,0020 408,167146,70 
137Итого по  подпрограмме  7Хруб.Х79 339 900,0073632700,0083 367 141,0081 184 400,0096 113 864,49108 402445,00104844224,36109104700,0095767100,0089548500,0060 993000,00 
138Подпрограмма8: «Развитие культуры » 
139Цель Подпрограммы 8: Повышение качества и доступности оказания услуг населению городского  округа  город Елец в сфере культуры 
140Индикатор 1 цели Подпрограммы 8: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: — парками культуры и отдыха; — библиотеками; — учреждениями культурно-досугового типаУправление культуры%          200   93 106          200   93 106          200   93 106          85   238 285          100   95 287          100   95 287          100   95 287          144   95 287            144   95 288              144   95 288          144   95 288          144   95 288     
141Индикатор 2 цели Подпрограммы 8: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культурыУправление культуры%216915915915           915918 920      920       920     922     922   924 
142Задача 1  Подпрограммы8: Сохранение  и  развитие сферы  культуры городского  округа  город Елец 
143Показатель 1задачи  Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населенияУправление культуры                                                                                                                                                                  %0,4  0,50,60,70,81,01,01,01,11,11,21,2 
144Показатель 2 задачи  1 Подпрограммы 8: увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населениякол-во штук223443333333 
145Показатель 3 задачи  1 Подпрограммы 8: увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения  %  10  12  15    17  17,5  18  18  18  18  18,5  18,5  18,5 
146Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 8: охват населения учреждениями культурно-досугового  типа%1,91,92,02,02,02,02,02,12,12,12,12,1 
147Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 8: количество формирований самодеятельного народного творчестваединиц404041415354545455555555 
148Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 8:количество проведенных культурных и досуговых мероприятийединиц180018001850190027503000300030003000320032003200 
149Показатель 7 задачи  1 Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис» на 1000 человек населенияединиц1,21,31,41,51,51,51,82,02,02,12,12,1 
150Показатель 8 задачи  1 Подпрограммы 8: увеличение средней посещаемости МАУ кинотеатр «Луч» на 1000 человек населенияединиц0,81,01,041,04 
151Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 8:количество учащихся муниципальных музыкальных, художественных и школ искусствколичество человек   1656     1660      1660         1665      16701855185518551855185518551855 
152Основное мероприятие задачи1   подпрограммы8: организация музейного обслуживания населенияруб.Х9448 200,0010918200,00 
153Основное мероприятие  задачи  1  Подпрограммы 8: организация библиотечного обслуживания населенияруб.Х12808500,013112500,00 
154Основное мероприятие   задачи 1  Подпрограммы 8: организация досуга населения, развитие народного художественного творчества.руб.Х44583800,049374500,00 
155Основное мероприятие  задачи  1  Подпрограммы 8: организация предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях культуры  руб.Х29191600,0037 187 400,00 
156Основное мероприятие задачи 1  Подпрограммы 8: проведение  общегородских культурно- массовых мероприятий    руб.Х980 000,00800 000,00 
157Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы  8: руководство  организацией   и  развитием  культуры  и искусстваруб.Х113 797 835,00138 942 800,00173 963 700,00202 427 500,00212245876,00244863083,20187478314,06175391372,8789 968 000,00 
158Основное мероприятие 2 задачи 1  Подпрограммы 8:совершенствование системы управления развитием культуры   иискусстваруб.Х2 388 700,003  075 378,003 595 500,003 770 153,003 801 002,074037457,613709236,243772 100,003 527 300,001 973 000,00 
159Региональный проект «Творческие  люди»руб.Х80 000,0080000,0080 004,5080 021,62 
160Итого  по  программе 8Хруб.Х97 012100,00113 781300,0116 873 213,00142 538 300,00177 733 853,00206308502,07216 363333,61248652323,94191330435,68178 918672,8791 941000,00 
161Подпрограмма 9: «Молодежь городского  округа город Елец»   
162Цель Подпрограммы 9: Создание условий для социализации и самореализации молодых людей, развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи городского  округа  город Елец 
163Целевой индикатор Подпрограммы 9: доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых  управлением  по  физической культуре, спорту и  молодежной политикеУправление  по  физической  культуре, спорту и молодежной  политике%25,030,035,040,045,048,051,05252,553,053,053,5 
164Задача 1 Подпрограммы 9: Обеспечение  условий для  развития  и  реализации  молодежного  движения  в  городском  округе  город Елец   
165Показатель 1 задачи  1 Подпрограммы 9: увеличение количества молодёжных объединений по интересам, социальных служб для молодёжи Управление  по  физической  культуре, спорту и молодежной  политике        %  15,51616,51717,51818,51919,520,020,521,0 
166Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 9: количество молодых людей, принявших участиев добровольческих акцияхКоличество человек9 80010 30010 80011 30011 80012 30013 00013 50013 75014 00014 00014 100 
167Показатель 3 задачи  1 Подпрограммы 9: увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности%23,52424,53031323333,534,034,034,034,5 
168Показатель 4 задачи  1 Подпрограммы 9: увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в городском  округе  город Елец государственной молодежной политики%3035404748525656,5575757,558,0 
169Основное мероприятие   задачи 1  Подпрограммы 9:
поддержка развития молодежного движения
руб.Х396 000,00400 000,00 
170Основное мероприятие  задачи  1 Подпрограммы 9: организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному и интеллектуальному развитию молодежи,  согласно планам работы комитета по делам молодежируб.Х1 719 000,001 400 000,00 
171Основное мероприятие  задачи  1  Подпрограммы 9: размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политикируб.Х85 000,00200 000,00 
172Основное  мероприятие 1 задачи  1 Подпрограммы  9: мероприятия в области  молодежной политики руб.Х2 000 000,001 604 800,001 837 000,001 837 000,001154000,00605852,001050000,001 050000,001 837 000,00 
173Основное  мероприятие 2 задачи  1 Подпрограммы  9: поддержка молодежного  движения и  предоставление  грантов в  форме  субсидий на  реализацию  общественно  полезных  проектов  в  сфере  молодежной  политики  на  территории  городского  округа  город Елец руб.150000,00150000,00150000,00150000,00 
174Итого  по  подпрограмме 9Хруб.Х2 200 000,002 000 000,002 000 000,001 604 800,001 837 000,001 837 000,001 304 000,00755 852,001 200 000,001 200 000,001 837 000,00 
175Подпрограмма 10: «Доступная  среда» 
176Цель Подпрограммы 10:  Повышение  уровня доступности приоритетных объектов  и  услуг  в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения 
177Индикатор 1 Подпрограммы 10:  доля доступных для  инвалидов  и  других маломобильных  групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в  общем  количестве  приоритетных  объектовУправление образования Управление  культуры, Управление  по  физической культуре, спорту  и  молодежной  политике, Управление  коммунального хозяйства%ХХХ23,533,043545757636567 
178Задача 1  Подпрограммы 10: Улучшение качества жизни инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  городского  округа  город Елец 
179Показатель 1задачи 1 Подпрограммы 10: доля дошкольных образовательных  организаций, в  которых создана  универсальная безбарьерная среда  для инклюзивного  образования детей-инвалидов, в общем  количестве дошкольных  образовательных   организаций  Управление образования%ХХХ  5,5  24  44  53,3  60,0  60,0  73,3  80,0  86,6 
180Показатель 2задачи 1 Подпрограммы 10: доля общеобразовательных  организаций, в  которых  создана  универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем  количестве   общеобразовательных организацийУправление образования%ХХХ  33  33  66,6  83  91,7  91,7    100  100  100 
181Показатель 3 задачи  1 Подпрограммы 10: доля объектов, доступных для инвалидов и  других  маломобильных групп  населения  в  сфере  культуры, в общем количестве   объектов  в  сфере культурыУправление  культуры%ХХХ40,05454545454545454 
182Показатель  4 задачи 1 Подпрограммы 10: доля  инвалидов посещающих  муниципальные  учреждения  культуры и  участвующие в  культурно — досуговых  мероприятиях от  общего  числа инвалидовУправление  культуры%ХХХ20,025,025,030,030,030,035,035,035,0 
183Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 10: доля лиц  с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов от 6 до 18 лет, систематически  занимающихся физкультурой  и спортом, в общей численности  данной  категории  населенияУправление по физической культуре, спорту  и  молодежной  политике%ХХХ253030323535353535 
184Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы10: доля   приоритетных объектов, доступных для  инвалидов и  других  маломобильных групп  населения  в  сфере  физической  культуры   и  спорта, в общем  количестве приоритетных  объектов в сфере  физкультуры  и  спорта  Управление по физической культуре, спорту  и  молодежной  политике%ХХХ14,3505066,666,666,666,666,666,6 
185Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 10: доля транспортных  средств  муниципальной  собственности, осуществляющих  перевозки  пассажиров на  внутримуниципальных городских  маршрутах, на  которых  обеспечена  доступность  лиц  с  нарушением зрения,  слуха и  речиУправление  комму — нального  хозяйства%ХХХ61,3 
186Показатель 8  задачи 1 Подпрограммы 10: доля приоритетных муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов муниципальной транспортной инфраструктуры  Управление  коммунального  хозяйства%ХХХ100 
187Основное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 10: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам  в сфере образования, культуры,  физической культуры и спорта, транспорта  Управление образования Управление  культуры, Управление  по  физической культуре, спорту  и  молодежной  политике, Управление  коммунального  хозяйстваруб.ХХХ1 717150,00350 000,00688 606,00458 823,00283 000,00246 400,001 395 000,00 
188Основное мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 10: создание  условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организацияхУправление образованияруб.ХХХХХХХ478 160,9282 929,80 
190Основное мероприятие 3 Задачи 1 Подпрограммы 10: создание в общеобразовательных  организациях  условий для  инклюзивного  образования детей-инвалидов, в  том  числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и  автотранспортомУправление образованияруб.ХХХХХХХ149 425,29           —159 697,45108 295,05 
191Итого  по  подпрограмме 10Х  руб.ХХХ1 717 150,00350 000,00688 606,00458 823,00910 586,21246 400,00159 697,45191 224,851 395 000,00 
192«Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского  округа  город Елец»                                Всегоруб. Х382 815 600,00399 662200,00413  621 051,00503 424 398,27540 176 233,16579 313 285,90617815620,54779474177,711 084 421 850,57481 136 787,76320 782 000,00 
Управление образованияруб.Х191 754 500,00197 625 800,00203 743 260,00234 682906,00226 158 223,99246 533 447,17267019853,50279013199,19219128900,00206 048 200,00159 859000,00 
Управление по  физической культуре, спорту и  молодежной  политикеруб.Х82 110 000,0078 453 000,0088  763 928,0085 382 600,00100 420 259,59113 212 988,14109922520,43117058515,81102602514,8996 169 914,8967 267 000,00 
Управление  культурыруб.Х97 012 100,00113 781300,00116  910 863,00142 538 300,00177 746 353,00206308502,07216 363333,61248691738,83191 330435,68178 918 672,8791 986 000,00 
Комитет  по  делам молодежи  руб.Х3 030 000,002 830 000,002 830 000,002 530 000,002 530 000,002 637 000,002 143 415,00               —                     — 
Управление  коммунального хозяйстваруб.ХХХ284 500,00100 000,00    36 600,00283 000,00246 400,00 
Управление протокола и  обеспечение деятельности  администра ции городского  округа  город Елецруб.Х8 909 000,006 972 100,001 088 500,0038 290592,2733 221 396,5810 584 748,5222 083 498,00134464323,88571 360 000,1 670000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ».                                                                                          

Г.А. Воронова

  Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа город Елец

 от   23.09.2021 №  1426

««Приложение 12 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической  культуры и спорта, молодежной политики  городского  округа город Елец»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  городского  округа город  Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством

Таблица

№ п/пНаименование подпрограммыИсточник ресурсного обеспеченияРасходы (руб.)
20142015201620172018201920202021202220232024
1  Муниципальная программа: «Повышение  качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры  и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»  Всего1082690 900,001 106 732 700,001 085441361,001 203 015 552,621 349 742 798,931 547 959 787,771641757913,181883107675,292046114396,471417897803,12955 429 700,00
Федеральный бюджет47 821 100,003 323 500,003 611 568,006 649 167,125 492 967,997 126 339,7825 661 434,0061 793 370,3575 025 004,9864 041 288,69
Областной бюджет580 000 200,00606 489 500,00 568 970 242,00580 411 987,23667 955 597,78823 682 362,09892 147658,64876 768 727,23822 942 040,92808 994 226,67570 922 200,00
Городской бюджет382 815 600,00399 662 200,00413 621 051,00503 424 398,27540 176 233,16579 313 285,90617 815620,54779 474 177,711084421850,57481 136 787,76320 782 000,00
Средства внебюджетных источников72 054 000,0097 257 500,0099 238 500,00112 530 000,00136 118 000,00137 837 800,00106 133200,00165 071 400,0063 725 500,0063 725 500,0063 725 500,00
2            Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время»        всего8 766 900,009 669 800,007  236 995,0014 363 700,008 122 939,0011 655 886,686 420 140,8815 855 229,887 981 000,007 981 000,006 323 000,00
Федеральный бюджет           
Областной бюджет           
Городской бюджет8 766 900,009 669 800,007 236 995,0014 363 700,008 122 939,0011 655 886,686 420 140,8815 855 229,887 981 000,007 981 000,006 323 000,00
Средства внебюджетных источников
3Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»Всего8 772 500,004 665 300,00545 690,00427 912,70681 257,02253 228,67278 469,72222 945,02294 388,34282 157,15100 000,00
Федеральный бюджет1 271 100,001 662 400,00
Областной бюджет7 051 300,002 264 500,00445 690,00127 912,70204 377,03177 260,07178 469,72190 072,17194 388,34182 157,15
Городской бюджет450 100,00738 400,00100 000,00300 000,00476 879,9975 968,60100 000,0032 872,85100 000,00100 000,00100 000,00
Средства внебюджетных источников
4              Подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий)  ремонт объектов социальной сферы»      Всего54 437 600,0059 018 300,00 2 177 000,0067 803 089,2743 157 764,9298 479 900,70161 504 314,93178 559 079,45597 499 993,182 772 500,004 592 000,00
Федеральный бюджет45 356 500,0011 603 200,00
Областной бюджет52 046 200,006 301 291,00745 675,3469 590 187,8198 270 551,5738 138 560,3611 669 719,07
Городской бюджет9 081 100,006 972 100,002 177 000,0061 501 798,2742 412 089,5828 889 712,8963 233 763,36140420519,09574 227 074,112 772 500,004 592 000,00
Средства внебюджетных источников                  
5Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования»Всего775 228 000,00803 256 900,00826 485 565,00847 296 900,00966 553 736,001 068 763 217,521120786933,951 295 156 779,521 120145266,021105735223,48763 477 700,00
Федеральный бюджет21 577434,0058 980 011,8161 005 504,9861 692 488,69
Областной бюджет550 492 600,00549 317 200,00564 594 800,00569 782 900,00658 218 130,00747 326 313,00785 783 438,90836 460 866,46808 077 132,60805 997 759,64570 922 200,00
Городской бюджет182365 400,00187217 600,00195 336 265,00196 458 000,00207  791 606,00216 074 404,52218 721 861,05257 168 901,25208 021 128,44195 003 475,15149 514 000,00
Средства внебюджетных источников42 370 000,0066 722 100,0066 554 500,0081 056 000,00100 544 000,00105 362 500,0094 704 200,00142 547 000,0043 041 500,0043 041 500,0043 041 500,00
6Подпрограмма5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»Всего1 383 000,001 328 000,00     1 084 995,001 242 101,00856 669,40951 528,841 247 696,681 198 546,141 198 546,141 198 546,14693 000,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет553 000,00498 000,00254 995,00316 901,00163 669,40151 528,84408 281,68359 131,25359 131,25359 131,25
Городской бюджет830 000,00830 000,00830 000,00925 200,00693 000,00800 000,00     839 415,00839 414,89839 414,89839 414,89693 000,00
Средства внебюджетных источников
7          Подпрограмма 6: «Пропаганда физической культуры и спорта »           Всего3 704 000,005 854 700,004 422 987,004 763 200,004 910 395,105 334 543,145  514 222,536 832 923,675 443 717,144 582 000,003 394 000,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет933 900,001 034 400,00439 700,00565 000,00604 000,00524 000,00435 926,46434 959,86647 717,14
Городской бюджет2 770 100,004 820 300,00 3 983 287,004 198 200,004 306 395,104 810 543,145 078 296,076 397 963,814 796 000,004 582 000,003 394 000,00
Средства внебюджетных источников
8Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта »        Всего86 266 600,0076 151 400,0084 051 141,0081 658 400,0096 687 864,49113 742 145,00106273224,36109629100,0096 451 100,0090 582 688,1261 677 000,00
Федеральный бюджет670 000,001 633 300,002 721 180,00
Областной бюджет5 572 700,00350 000,00143 220,001 000 000,00350 188,12
Городской бюджет79 339 900,0073 632 700,0083 367 141,00  81 184 400,0096 113 864,49108 402 445,00104 844 224,36109104700,0095 767 100,0089 548 500,0060 993 000,00
Средства внебюджетных источников    684 000,00535 400,00684 000,00      474 000,00        574 000,00     2 475 300,00429 000,00524 400,00684 000,00684 000,00684 000,00
9Подпрограмма8: «Развитие культуры»   Всего141 932 300,00144 788 300,00149 403 838,00180 355 449,65  221 062 317,00  242 683 514,22233 318 323,92274650819,61214 671 943,76202 092 727,87111 941 000,00
Федеральный бюджет523 500,0027 800,00210 568,005 373 102,125 492 967,994 405 159,784 084 000,002 813 358,542 416 300,002 348 800,00
Областной бюджет15 396 700,00979 200,00320 057,001 444 047,532 835 496,011 969 852,371 870 990,311 185 137,13925 208,08825 255,00
Городской бюджет97 012 100,00113 781 300,00116  873 213,00142 538 300,00177 733 853,00206 308 502,07216 363 333,61248 652 323,94191 330 435,68178 918 672,8791 941 000,00
Средства внебюджетных источников29 000 000,0030 000 000,0032 000 000,0031 000 000,00    35 000 000,0030 000 000,0011 000 000,0022 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00
  10    Подпрограмма 9:  «Молодежь городского  округа  город Елец»                Всего2 200 000,002 000 000,002 000 000,001 604 800,001 837 000,001 837 000,001 304 000,00755 852,001 200 000,001 200 000,001 837 000,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет2 200 000,002 000 000,002 000 000,001 604 800,001 837 000,001 837 000,001  304 000,00755 852,001 200 000,001 200 000,001 837 000,00
Средства внебюджетных источников
11Подпрограмма 10: «Доступная  среда»ВсегоХХ8 033 150,003 500 000,005 872 856,004 258 823,00 5 110 586,21246 400,001 228 441,891 470 960,361 395 000,00
Федеральный бюджетХХ3 401 000,001 276 065,00
Областной бюджетХХ2 915 000,001 873 935,005 184 250,003 800 000,04 200 000,001 068 744,441 279 735,51
Городской бюджетХХ1 717 150,00350 000,00688 606,00458 823,00910 586,21246 400,00159 697,45191 224,851 395 000,00
Средства внебюджетных источниковХХ

                                                                                                                                                                                                                                                            ».

Г.А. Воронова

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
Новости ВРФ