ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021 № 1999
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 28.12.2021 № 1999
О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013
№2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» (с изменениями от 04.08.2014 № 1322, от 17.11.2014 № 1992, от 26.11.2014 № 2074, от 25.12.2014 № 2398, от 16.03.2015 № 394, от 01.06.2015 № 811, от 23.09.2015 № 1494, от 28.12.2015 № 2156, от 09.06.2016 № 1046, от 08.11.2016 № 2382, от 28.12.2016 № 2921, от 21.04.2017 № 725, от 12.10.2017 № 1789, от 27.12.2017 № 2298, от 29.05.2018 № 835, от 17.07.2018 № 1141, от 27.12.2018 № 2237, от 23.05.2019 № 801, от 26.12.2019 № 2180, от 30.03.2020 № 393, 05.11.2020 № 1436, от 28.12.2020 № 1850, от 23.09.2021 № 1426)
В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского
округа город Елец», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в приложение «Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» к постановлению администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» (с изменениями от 04.08.2014 № 1322, от 17.11.2014 № 1992, от 26.11.2014 № 2074, от 25.12.2014 № 2398, от 16.03.2015 № 394, от 01.06.2015 № 811, от 23.09.2015 № 1494, от 28.12.2015 № 2156, от 09.06.2016 № 1046, от 08.11.2016 № 2382, от 28.12.2016 № 2921, от 21.04.2017 № 725, от 12.10.2017 № 1789, от 27.12.2017 № 2298, от 29.05.2018 № 835, от 17.07.2018 № 1141, от 27.12.2018 № 2237, от 23.05.2019 № 801, от 26.12.2019 № 2180, от 30.03.2020 № 393, от 05.11.2020 № 1436, от 28.12.2020 № 1850, от 23.09.2021 №1426) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы финансирования за счет средств городского
бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 6 102 643 204,91 рублей, в том числе по годам: 2014 – 382 815 600,00 рублей; 2015 – 399 662 200,00 рублей; 2016 – 413 621 051,00 рублей; 2017 – 503 424 398,27 рублей; 2018 – 540 176 233,16 рублей; 2019 – 579 313 285,90 рублей; 2020 – 617 815 620,54 рублей; 2021 – 779 474 177,71 рублей; 2022 – 1 084 421 850,57 рублей; 2023 – 481 136 787,76 рублей; 2024 – 320 782 000,00 рублей. | ». |
1.2. В абзаце первом раздела 5 «Краткое описание прогнозного
ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы» Текстовой части Программы цифры «6 136 819 761,21» заменить цифрами «6 102 643 204,91».
1.3. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в
каникулярное время» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:
- строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составит 104 376 591,44 рублей, из них: 2014 – 8 766 900,00 рублей; 2015 – 9 669 800,00 рублей; 2016 – 7 236 995,00 рублей; 2017 – 14 363 700,00рублей; 2018 – 8 122 939,00 рублей; 2019 – 11 655 886,68 рублей; 2020 – 6 420 140,88 рублей; 2021 – 15 855 229,88 рублей; 2022 – 7 981 000,00 рублей; 2023 – 7 981 000,00 рублей; 2024 – 6 323 000,00 рублей. | »; |
- абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов из средств городского бюджета, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 104 376 591,44 руб.».
1.4. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составит всего 2 574 221,44 рублей, из них: 2014 – 450 100,00 рублей; 2015 – 738 400,00 рублей; 2016 – 100 000,00 рублей; 2017 – 300 000,00 рублей; 2018 – 476 879,99 рублей; 2019 – 75 968,60 рублей; 2020 – 100 000,00 рублей; 2021 – 32 872,85 рублей; 2022 – 100 000,00 рублей; 2023 – 100 000,00 рублей; 2024 – 100 000,00 рублей. | »; |
2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 по прогнозной оценке составит 16 523 848,62 руб., из них: за счет средств городского бюджета – 2 574 221,44 руб., за счет средств областного бюджета – 11 016 127,18 руб., за счет средств федерального бюджета – 2 933 500,00 руб.».
1.5. В приложении 3 «Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 3 составит 936 279 657,30 рублей, в том числе: 2014 – 9 081 100,00 рублей; 2015 – 6 972 100,00 рублей; 2016 – 2 177 000,00 рублей; 2017 – 61 501 798,27 рублей; 2018 – 42 412 089,58 рублей; 2019 – 28 889 712,89 рублей; 2020 – 63 233 763,36 рублей; 2021 – 140 420 519,09 рублей; 2022 – 574 227 074,11 рублей; 2023 – 2 772 500,00 рублей; 2024 – 4 592 000,00 рублей. | »; |
2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 составит 1 270 001 542,45 руб., за счет средств городского бюджета – 936 279 657,30 руб., за счет средств федерального бюджета – 56 959 700,00руб., за счет средств областного бюджета – 276 762 185,15руб.».
1.6. В приложении 4 «Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского
бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 4 составляет 2 213 672 641,41 рублей, из них: 2014 – 182 365 400,00 рублей; 2015 – 187 217 600,00 рублей; 2016 – 195 336 265,00 рублей; 2017 – 196 458 000,00 рублей; 2018 – 207 791 606,00 рублей; 2019 – 216 074 404,52 рублей; 2020 – 218 721 861,05 рублей; 2021 – 257 168 901,25 рублей; 2022 – 208 021 128,44 рублей; 2023 – 195 003 475,15 рублей; 2024 – 149 514 000,00 рублей. | »; |
2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4 по прогнозной оценке составит 10 692 886 221,49 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета — 2 213 672 641,41 руб., за счет средств федерального бюджета – 203 255 439,48 руб., за счет средств областного бюджета – 7 446 973 340,60 руб., иных источников, незапрещенных действующим законодательством – 828 984 800,00 руб.».
1.7. В приложении 6 «Подпрограмма 6 «Пропаганда физической культуры и спорта» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского
бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 6 составляет 49 137 085,12 рублей, в том числе: 2014 – 2 770 100,00 рублей; 2015 –4 820 300,00 рублей; 2016 – 3 983 287,00 рублей; 2017 – 4 198 200,00 рублей; 2018 – 4 306 395,10 рублей; 2019 – 4 810 543,14рублей; 2020 – 5 078 296,07 рублей; 2021 – 6 397 963,81 рублей; 2022 – 4 796 000,00 рублей; 2023 – 4 582 000,00 рублей; 2024 – 3 394 000,00 рублей. | »; |
2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 6» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 6 составит 54 756 688,58 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета 49 137 085,12 руб., из средств областного бюджета 5 619 603,46 руб.».
1.8. В приложении 7 «Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 7 составляет 982 297 974,85 рублей, в том числе: 2014 – 79 339 900,00 рублей; 2015 – 73 632 700,00 рублей; 2016 – 83 367 141,00 рублей; 2017 – 81 184 400,00 рублей; 2018 – 96 113 864,49 рублей; 2019 – 108 402 445,00 рублей; 2020 – 104 844 224,36 рублей; 2021 – 109 104 700,00 рублей; 2022 – 95 767 100,00 рублей; 2023 – 89 548 500,00 рублей; 2024 – 60 993 000,00 рублей. | »; |
2) абзац второй раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 7 составит 1003 170 662,97руб., в том числе за счет средств городского бюджета 982 297 974,85 руб., за счет средств федерального бюджета – 5 024 480,00 руб., за счет средств областного бюджета — 7 416 108,12 руб., из иных источников, незапрещенных действующим законодательством 8 432 100,00 руб.».
1.9. В приложении 8 «Подпрограмма 8 «Развитие культуры» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:
- строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета» Паспорта изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 8 1 781 453 034,17 рублей, в том числе : 2014 – 97 012 100,00 рублей; 2015 – 113 781 300,00 рублей; 2016 – 116 873 213,00 рублей; 2017 – 142 538 300,00 рублей; 2018 – 177 733 853,00 рублей; 2019 – 206 308 502,07 рублей; 2020 – 216 363 333,61 рублей; 2021 – 248 652 323,94 рублей; 2022 – 191 330 435,68 рублей; 2023 – 178 918 672,87 рублей; 2024 – 91 941 000,00 рублей. | »; |
- абзац второй раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 8 составит 2 116 900 534,03 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета – 1 781 453 034,17 руб., за счет средств федерального бюджета – 27 695 556,43 руб., за счет средств областного бюджета – 27 751 943,43 руб., из иных источников, незапрещенных действующим законодательством – 280 000 000,00 руб.».
1.10. В приложении 9 «Подпрограмма 9 «Молодежь городского округа город Елец» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского
бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 9 составляет 17 775 652,00 рублей, в том числе: 2014 – 2 200 000,00 рублей; 2015 – 2 000 000,00 рублей; 2016 – 2 000 000,00 рублей; 2017 – 1 604 800,00 рублей; 2018 – 1 837 000,00 рублей; 2019 – 1 837 000,00рублей; 2020 – 1 304 000,00 рублей; 2021 – 755 852,00 рублей; 2022 – 1 200 000,00 рублей; 2023 – 1 200 000,00 рублей; 2024 – 1 837 000,00 рублей. | »; |
2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 9» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9 по прогнозной оценке составит 17 775 652,00 руб. за счет средств городского бюджета.».
1.11. Приложение 11 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение 12 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских
Воронова Галина Анатольевна
2 01 53
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от №_____________
««Приложение 11 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
Таблица
№ п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
1 | Цель программы: Обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индикатор 1: доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | Управление образования | % | 75,1 | 76,2 | 79,7 | 76,8 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 76,5 | 72,6 | 76,7 | 76,8 | 76,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Индикатор 2: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Индикатор 3: доля населения городского округа город Елец, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | % | 26,8 | 31,9 | 33,3 | 36,3 | 37,2 | 40,7 | 43,1 | 45,0 | 48,8 | 50,2 | 52,6 | 55,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Индикатор 4: увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
6 | Индикатор 5: доля муниципальных образовательных организаций (за исключением детских садов), в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования | % | Х | Х | Х | Х | Х | 73,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
7 | Индикатор 6: количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории городского округа город Елец | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | единиц | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
8 | Индикатор 7: доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | Управление культуры | % | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 7,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||||||||
9 | Индикатор 8:доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования Управление культуры Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление коммунального хозяйства | % | Х | Х | Х | 23,5 | 33,0 | 50,0 | 58,0 | 61,2 | 61,2 | 67,7 | 69,9 | 72,0 | |||||||||||||||||||||
10 | Задача 1:Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения городского округа город Елец в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Показатель 1 задачи 1: уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | Управление культуры | % | 5,5 | 2,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
12 | Показатель 2 задачи 1: количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства | Управление образования Управление культуры Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | единиц | — | — | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
13 | Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Показатель 1 задачи 2: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Управление образования | % | 45,0 | 46,3 | 64,0 | 71,2 | 85,0 | 71,5 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
15 | Показатель 2 задачи 2: доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | Управление образования | % | 26,8 | 26 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
16 | Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Показатель1 задачи 3: численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | Количество человек | 1555 | 1630 | 1660 | 1670 | 1852 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | |||||||||||||||||||||
18 | Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Показатель 1 задачи 4: повышение удовлетворенности населения качеством представляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания). | Управление культуры | % | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||
20 | Показатель 2 задачи 4: доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры | % | — | — | 460 | 462 | 465 | 516 | 516 | 516 | 520 | 525 | 525 | 530 | |||||||||||||||||||||
21 | Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению городского округа город Елец социальных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Показатель 1 задачи 5: увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | единиц | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
23 | Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально-значимых проблем населения городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Показатель 1 задачи 6: увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | % | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | |||||||||||||||||||||
25 | Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Показатель 1 задачи 7: увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования, Управление культуры, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление коммунально-го хозяйства | единиц | Х | Х | Х | 23 | 32 | 43 | 54 | 57 | 57 | 63 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||
27 | Подпрограмма 1:«Организация отдыха детей в каникулярное время» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Индикатор 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до15лет (включительно), охваченных организованным отдыхом | Управление образования | Чел. | 6 051 | 6 300 | 6 350 | 6 400 | 8325 | 8330 | 8410 | 8440 | 8460 | 8490 | 8520 | 8550 | |||||||||||||||||||||
30 | Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Показатель 1задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» | Управление образования МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» | человек | 993 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||||||||||||||||||||
32 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ ДОЦ г.Ельца «Белая березка» | % | Х | Х | Х | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
33 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей в загородных лагерях | руб. | Х | 1569 000,00 | 1569000,00 | 1 858 000,00 | 7 188 700,00 | 1 875 200,00 | 5375200,00 | 3085200,00 | 10115997,00 | 1876000,00 | 1876000,00 | 1 845000.00 | ||||||||||||||||||||||
34 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1: укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» | руб. | Х | 877500,00 | 700 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
35 | Показатель 3задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений | Управление образования | человек | 5 058 | 5 100 | 5 150 | 5 200 | 5 600 | 6490 | 6560 | 6570 | 6580 | 6600 | 6620 | 6640 | |||||||||||||||||||||
36 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений | руб. | Х | 6 320 400,00 | 6787000,00 | 5 005 000,00 | 7 005000,00 | 5 794 500,00 | 5 504300,00 | 3310003,00 | 5225000,00 | 5205000,00 | 5205000,00 | 4178000,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях,многодневных походах, экспедициях | Управление образования | человек | 1445 | 1465 | 1485 | 1505 | 1525 | 640 | 650 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | |||||||||||||||||||||
38 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города | руб. | Х | — | 613 800,00 | 373 995,00 | 170000,00 | 453 239,00 | 186000,00 | — | — | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||
39 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1: организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время | руб. | х | х | х | х | х | х | 590 386,68 | 24 937,88 | 514232,88 | 600 000,00 | 600 000,00 | — | ||||||||||||||||||||||
40 | Итого по подпрограмме 1 | Х | руб. | Х | 8 766 900,00 | 9669800,00 | 7 236995,00 | 14 363 700,00 | 8 122 939,00 | 11655 886,68 | 6420140,88 | 15855229,88 | 7981000,00 | 7981000,00 | 6 323000,00 | |||||||||||||||||||||
41 | Подпрограмма 2: «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся | Управление образования | % | 34 | 44 | 59 | 71 | 78 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
44 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | — | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
45 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 85,8 | 89,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
46 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: паспортизация учреждений образования | руб. | Х | 100,00 | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
47 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | руб. | Х | 250 000,00 | 675 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
48 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений | руб. | Х | 200 000,00 | 63 300,00 | 100 000,00 | 300000,00 | 476 879,99 | 75 968,60 | 100 000,00 | 32872,85 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | ||||||||||||||||||||||
49 | Итого по подпрограмме 2 | Х | руб. | Х | 450 100,00 | 738 400,00 | 100000,00 | 300000,00 | 476 879,99 | 75 968,60 | 100000,00 | 32872,85 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||||||||||||||
50 | Подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный(текущий) ремонт объектов социальной сферы » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Задача1 Подпрограммы 3:Строительство, реконструкция и капитальный(текущий) ремонт объектов образовательных учреждений городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 3: доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального(текущего) ремонта, реконструкции от общего количества зданий муниципальных учреждений образования | Управление образования, управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | % | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||||||||||
53 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений | ед. | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||
54 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального(текущего) ремонта объектов образовательных учреждений | руб. | Х | 3 355 100,00 | 3500 000,00 | — | 56 560 000,00 | 27 123 856,42 | 24362831,37 | 40813242,46 | 65422738,81 | 2772500,00 | 2 772500,00 | 2 922000,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный (текущий)ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Показатель1 задачи 2 Подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального (текущего) ремонта, реконструкции | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
57 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального(текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта | руб. | Х | 4 726 000,00 | 2004900,00 | 1 088 500,00 | 763 193,36 | 1 234 043,51 | 1 863278,16 | 10121636,00 | 1324800,00 | 571 040 000,00 | — | 835 000,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный(текущий) ремонт объектов учреждений культуры городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Показатель1 задачи 3 подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального(текущего) ремонта, реконструкции | Управление культуры, управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
60 | Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального(текущего) ремонта объектов учреждений культуры | руб. | Х | 1 000 000,00 | 1467200,00 | 1 088 500,00 | 4 178 604,91 | 14 054 189,65 | 2663603,36 | 11961862,00 | 73542349,27 | — | — | 835 000,00 | ||||||||||||||||||||||
61 | Основное мероприятие 4 Подпрограмма3 выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений | Управление образования | руб. | Х | — | — | — | — | — | — | 337022,90 | 130631,01 | 94 574,11 | |||||||||||||||||||||||
62 | Региональный проект «Культурная среда» | Управление культуры, управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | руб. | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 000,00 | |||||||||||||||||||||||
63 | Итого по подпрограмме 3 | руб. | Х | 9 081 100,00 | 6972100,00 | 2 177 000,00 | 61 501 798,27 | 42 412 089,58 | 28 889712,89 | 63233763,36 | 140420519,09 | 574227074,11 | 2772500,00 | 4 592000,00 | ||||||||||||||||||||||
64 | Подпрограмма 4:«Развитие системы общего и дополнительного образования» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Индикатор 1 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет | Управление образования | % | 74,8 | 75,4 | 85,4 | 80,0 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 82,8 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | |||||||||||||||||||||
67 | Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 4: доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | Управление образования | % | 3,1 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
69 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | руб. | Х | 76 917 000,00 | 76456300,00 | 77 103 300,00 | 75 801 600,00 | 79 053 500,00 | 79 575334,00 | 81399111,43 | 85967788,79 | 76576028,44 | 71603475,15 | 58 741000,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам | Управление образования | % | 98,3 | 98,7 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
72 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | руб. | Х | 60 489 300,00 | 55136700,00 | 61 862 700,00 | 60 360 700,00 | 62 160 700,00 | 64588504,87 | 62089075,69 | 86008709,00 | 62006600,00 | 57980200,00 | 45261 000,00 | ||||||||||||||||||||||
73 | Задача3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования | Управление образования | человек | 8 662 | 9 057 | 9 320 | 9 320 | 11 008 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 10414 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | |||||||||||||||||||||
75 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | Х | — | — | — | — | 28 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
76 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | Х | — | — | — | — | 5 | 10 | 5,5 | 5,5 | 25 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||
77 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | руб. | Х | 17 317 300,00 | 26491800,00 | 26 598 605,00 | 30 094 000,00 | 31 548 924,47 | 31 313938,76 | 33924919,00 | 42652255,46 | 30764900,00 | 28767200,00 | 18801 000,00 | ||||||||||||||||||||||
78 | Задача 4 подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4: доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | % | 86,7 | 85,5 | 87 | 90 | 90 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 94,71 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | |||||||||||||||||||||
80 | Показатель 2 задачи 4 Подпрограммы 4: доля классных руководителей общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей | % | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | руб. | Х | 26 741 100,00 | 24358900,00 | 24 679 716,00 | 25 105 100,00 | 26 685 915,13 | 28 731043,00 | 29298483,39 | 30021768,81 | 26516400,00 | 24794600,00 | 20 263000,00 | ||||||||||||||||||||||
82 | Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4: организация и проведение городских мероприятий | Управление образования | руб. | Х | 900 000,00 | 945 800,00 | 995 384,00 | 668 000,00 | 1 668 652,47 | 688 000,00 | 792464,88 | 888400,00 | 900000,00 | 900000,00 | 668 000,00 | |||||||||||||||||||||
83 | Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов | Управление образования | руб. | Х | — | 3 828 100,00 | 4 096 560,00 | 4 428 600,00 | 4 635 724,00 | 4 659 583,89 | 4 953425,66 | 4 979579,19 | 4 606800,00 | 4 307600,00 | 3 264 000,00 | |||||||||||||||||||||
84 | Основное мероприятие 7 задачи 4 Подпрограммы 4 проведение и участие в военно-спортивных играх, туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения) | Управление образования | руб. | Х | — | — | — | — | 127 187,40 | 470 000,00 | 216 381,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||
85 | Основное мероприятие 8 задачи 4 Подпрограммы 4: реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | руб. | Х | — | — | — | — | 1 911 002,53 | 6 048 000,00 | 6 048 000,00 | 6 350400,00 | 6 350400,00 | 6350400,00 | 2 016 000,00 | |||||||||||||||||||||
86 | Основное мероприятие 9 задачи 4 Подпрограммы 4: организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования | руб. | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
87 | Основное мероприятие 10 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования | руб. | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
88 | Основное мероприятие 11 задачи 4 Подпрограммы 4: предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций | Управление образования | руб. | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
89 | Итого по подпрограмме 4 | Х | руб. | Х | 182 365 400,00 | 187217600,0 | 195 336 265,00 | 196 458 000,00 | 207 791 606,00 | 216 074 404,52 | 218721861,05 | 257168901,25 | 208021128,44 | 195003475,15 | 149514 000,00 | |||||||||||||||||||||
90 | Подпрограмма5: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Цель Подпрограммы 5: Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Индикатор цели Подпрограммы 5:количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | единиц | 8 | 16 | 20 | 24 | 27 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||
93 | Задача 1 подпрограммы 5: Содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5: количество жителей городского округа город Елец , участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации городского округа город Елец | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | % | 6,5 | 8,0 | 8,2 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 16,3 | 17,9 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 19,0 | |||||||||||||||||||||
95 | Показатель 2 задачи1 Подпрограммы 5: количество социально –ориентированных проектов, программ реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления | единиц | — | — | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
96 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: количество СО НКО, получивших консультационную поддержку | единиц | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||
97 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | руб. | — | — | — | 749 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 625 000,00 | ||||||||||||||||||||||
98 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей | руб. | Х | 181 800,00 | 181 800,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
99 | Основное мероприятие Задач 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи | руб. | Х | 40 500,00 | 40 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
100 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи. | руб. | Х | 79 000,00 | 79 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
101 | Основное мероприятие Задачи 1Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
102 | Основное мероприятие Задачи 1Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
103 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе | руб. | Х | 27 000,00 | 27 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
104 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы5: оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн. | руб. | Х | 326 200,00 | 326 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
105 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия городского округа город Елец | руб. | Х | 40 500,00 | 40 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
106 | Задача 2 Подпрограммы 5: Повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5: удельный вес жителей городского округа город Елец информированных о деятельности СО НКО | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление культуры | % | 14 | 15,0 | 16,0 | 17,3 | 18,7 | 20,5 | 22,8 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | |||||||||||||||||||||
108 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5: формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив | руб. | — | — | — | 81 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | 68000,00 | ||||||||||||||||||||||
109 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5: размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения | руб. | Х | 81 000,00 | 81 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
110 | Основное мероприятие 3 задачи 2 Подпрограммы 5: укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство | руб. | х | — | — | — | — | — | — | 39 415,00 | 39 414,89 | 39 414,89 | 39 414,89 | — | ||||||||||||||||||||||
111 | Итого по подпрограмме 5 | Х | руб. | Х | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 800 000,00 | 839 415,00 | 839 414,89 | 839 414,89 | 839 414,89 | 693000,00 | |||||||||||||||||||||
112 | Подпрограмма6: «Пропаганда физической культуры и спорта» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Задача 1 Подпрограммы 6: Максимальное вовлечение населения городского округа город Елец в систематические занятия физической культурой и спортом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Показатель 1 задачи 1: количество проведенных спортивных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | единиц | 130 | 131 | 132 | 133 | 142 | 150 | 150 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||||
115 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6: количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | единиц | 24 | 25 | 32 | 29 | 10 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
116 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6: популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни | руб. | — | — | — | 1 459 959,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 214 670,00 | 1 427245,00 | 1 500 000,00 | 1500 000,00 | 1500 000,00 | 1500 000,00 | ||||||||||||||||||||||
117 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту | руб. | Х | 2 595 100,00 | 2 398 800,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
118 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | руб. | Х | 175 000,00 | 101 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
119 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6: количество награжденных сборных команд и спортсменов, занявших призовые места на областных, Всероссийских и международных соревнованиях | единиц | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
120 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6: руководство организацией спортивной деятельности | руб. | Х | — | 2 320 300,00 | 2 523 328,00 | 2 698 200,00 | 2 806 395,10 | 3 310 543,14 | 3651051,07 | 4897963,81 | 3296000,00 | 3082000,00 | 1 894 000,00 | ||||||||||||||||||||||
121 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | руб. | Х | — | — | — | — | — | 1 285 330,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
122 | Итого по подпрограмме 6 | Х | руб. | Х | 2 770 100,00 | 4 820 300,00 | 3 983 287,00 | 4 198 200,00 | 4 306 395,10 | 4 810 543,14 | 5 078296,07 | 6397963,81 | 4 796 000,00 | 4582000,00 | 3 394 000,00 | |||||||||||||||||||||
123 | Подпрограмма 7: «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Цель Подпрограммы 7: Повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Индикатор 1 цели: количество посещений спортивных объектов | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | единиц | 147060 | 149425 | 304352 | 154730 | 154730 | 154730 | 154730 | 160260 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | |||||||||||||||||||||
126 | Индикатор 2 цели: количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ ( до 01.01.2015 ),ССШОР, ФК «Елец» | человек | 1555 | 1630 | 1660 | 1670 | 1832 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | ||||||||||||||||||||||
127 | Задача 1 Подпрограммы 7: Создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7: количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСК | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | единиц | 265 | 265 | 271 | 283 | 405 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||
129 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7: количество призовых мест, занятых на областных, Всероссийских и международных соревнованиях | единиц | 486 | 495 | 540 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||||||||||||||||||||||
130 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7: численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленности | человек | 2040 | 2100 | 2150 | 2200 | 2200 | 2203 | 2203 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
131 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 7: количество мероприятий, проведенных в спортивных сооружениях | единиц | Х | — | 262 | 243 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||
132 | Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 7 создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» | единиц | Х | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 7: организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | Х | 79 004 900,00 | 73282700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 96 113 864,49 | 108115445,00 | 55053264,36 | 58181300,00 | 49878700,00 | 46639800,00 | 60 993000,00 | ||||||||||||||||||||||
134 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 7: обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения | руб. | Х | 335 000,00 | 350 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
135 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 7 организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | руб. | Х | — | — | — | — | — | — | 49770551,84 | 50923400,00 | 45888400,00 | 42901553,30 | — | ||||||||||||||||||||||
136 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | руб. | Х | — | — | — | — | — | 287 000,00 | 20 408,16 | — | — | 7146,70 | — | ||||||||||||||||||||||
137 | Итого по подпрограмме 7 | Х | руб. | Х | 79 339 900,00 | 73632700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 96 113 864,49 | 108 402445,00 | 104844224,36 | 109104700,00 | 95767100,00 | 89548500,00 | 60 993000,00 | |||||||||||||||||||||
138 | Подпрограмма8: «Развитие культуры » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Цель Подпрограммы 8: Повышение качества и доступности оказания услуг населению городского округа город Елец в сфере культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Индикатор 1 цели Подпрограммы 8: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: — парками культуры и отдыха; — библиотеками; — учреждениями культурно-досугового типа | Управление культуры | % | 200 93 106 | 200 93 106 | 200 93 106 | 85 238 285 | 100 95 287 | 100 95 287 | 100 95 287 | 144 95 287 | 144 95 288 | 144 95 288 | 144 95 288 | 144 95 288 | |||||||||||||||||||||
141 | Индикатор 2 цели Подпрограммы 8: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры | % | 216 | 915 | 915 | 915 | 915 | 918 | 920 | 920 | 920 | 922 | 922 | 924 | |||||||||||||||||||||
142 | Задача 1 Подпрограммы8: Сохранение и развитие сферы культуры городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Показатель 1задачи Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения | Управление культуры | % | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||||
144 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | кол-во штук | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
145 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||
146 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 8: охват населения учреждениями культурно-досугового типа | % | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
147 | Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 8: количество формирований самодеятельного народного творчества | единиц | 40 | 40 | 41 | 41 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
148 | Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 8:количество проведенных культурных и досуговых мероприятий | единиц | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 2750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||||||||||||||||||
149 | Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис» на 1000 человек населения | единиц | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
150 | Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение средней посещаемости МАУ кинотеатр «Луч» на 1000 человек населения | единиц | 0,8 | 1,0 | 1,04 | 1,04 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
151 | Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 8:количество учащихся муниципальных музыкальных, художественных и школ искусств | количество человек | 1656 | 1660 | 1660 | 1665 | 1670 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||||||||||||||||||||||
152 | Основное мероприятие задачи1 подпрограммы8: организация музейного обслуживания населения | руб. | Х | 9448 200,00 | 10918200,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
153 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: организация библиотечного обслуживания населения | руб. | Х | 12808500,0 | 13112500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
154 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: организация досуга населения, развитие народного художественного творчества | .руб. | Х | 44583800,0 | 49374500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
155 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: организация предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях культуры | руб. | Х | 29191600,00 | 37 187 400,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
156 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: проведение общегородских культурно- массовых мероприятий | руб. | Х | 980 000,00 | 800 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
157 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 8: руководство организацией и развитием культуры и искусства | руб. | Х | — | — | 113 797 835,00 | 138 942 800,00 | 173 963 700,00 | 202 427 500,00 | 212245876,00 | 244863083,20 | 187478314,06 | 175391372,87 | 89 968 000,00 | ||||||||||||||||||||||
158 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 8:совершенствование системы управления развитием культуры иискусства | руб. | Х | — | 2 388 700,00 | 3 075 378,00 | 3 595 500,00 | 3 770 153,00 | 3 801 002,07 | 4037457,61 | 3709236,24 | 3772 100,00 | 3 527 300,00 | 1 973 000,00 | ||||||||||||||||||||||
159 | Региональный проект «Творческие люди» | руб. | Х | — | — | — | — | — | 80 000,00 | 80000,00 | 80 004,50 | 80 021,62 | — | — | ||||||||||||||||||||||
160 | Итого по программе 8 | Х | руб. | Х | 97 012100,00 | 113 781300,0 | 116 873 213,00 | 142 538 300,00 | 177 733 853,00 | 206308502,07 | 216 363333,61 | 248652323,94 | 191330435,68 | 178 918672,87 | 91 941000,00 | |||||||||||||||||||||
161 | Подпрограмма 9: «Молодежь городского округа город Елец» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Цель Подпрограммы 9: Создание условий для социализации и самореализации молодых людей, развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Целевой индикатор Подпрограммы 9: доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | % | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 52 | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | |||||||||||||||||||||
164 | Задача 1 Подпрограммы 9: Обеспечение условий для развития и реализации молодежного движения в городском округе город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 9: увеличение количества молодёжных объединений по интересам, социальных служб для молодёжи | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | % | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||
166 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 9: количество молодых людей, принявших участиев добровольческих акциях | Количество человек | 9 800 | 10 300 | 10 800 | 11 300 | 11 800 | 12 300 | 13 000 | 13 500 | 13 750 | 14 000 | 14 000 | 14 100 | ||||||||||||||||||||||
167 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 9: увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности | % | 23,5 | 24 | 24,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||
168 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 9: увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в городском округе город Елец государственной молодежной политики | % | 30 | 35 | 40 | 47 | 48 | 52 | 56 | 56,5 | 57 | 57 | 57,5 | 58,0 | ||||||||||||||||||||||
169 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: поддержка развития молодежного движения | руб. | Х | 396 000,00 | 400 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
170 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному и интеллектуальному развитию молодежи, согласно планам работы комитета по делам молодежи | руб. | Х | 1 719 000,00 | 1 400 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
171 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики | руб. | Х | 85 000,00 | 200 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
172 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 9: мероприятия в области молодежной политики | руб. | Х | — | — | 2 000 000,00 | 1 604 800,00 | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 1154000,00 | 605852,00 | 1050000,00 | 1 050000,00 | 1 837 000,00 | ||||||||||||||||||||||
173 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 9: поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец | руб. | — | — | — | — | — | — | — | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | — | ||||||||||||||||||||||
174 | Итого по подпрограмме 9 | Х | руб. | Х | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 604 800,00 | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 1 304 000,00 | 755 852,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 837 000,00 | |||||||||||||||||||||
175 | Подпрограмма 10: «Доступная среда» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Цель Подпрограммы 10: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Индикатор 1 Подпрограммы 10: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Управление образования Управление культуры, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление коммунального хозяйства | % | Х | Х | Х | 23,5 | 33,0 | 43 | 54 | 57 | 57 | 63 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||
178 | Задача 1 Подпрограммы 10: Улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа город Елец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Показатель 1задачи 1 Подпрограммы 10: доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | Управление образования | % | Х | Х | Х | 5,5 | 24 | 44 | 53,3 | 60,0 | 60,0 | 73,3 | 80,0 | 86,6 | |||||||||||||||||||||
180 | Показатель 2задачи 1 Подпрограммы 10: доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | Управление образования | % | Х | Х | Х | 33 | 33 | 66,6 | 83 | 91,7 | 91,7 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
181 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 10: доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве объектов в сфере культуры | Управление культуры | % | Х | Х | Х | 40,0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
182 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 10: доля инвалидов посещающих муниципальные учреждения культуры и участвующие в культурно — досуговых мероприятиях от общего числа инвалидов | Управление культуры | % | Х | Х | Х | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||
183 | Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 10: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | % | Х | Х | Х | 25 | 30 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
184 | Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы10: доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физкультуры и спорта | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | % | Х | Х | Х | 14,3 | 50 | 50 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | |||||||||||||||||||||
185 | Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 10: доля транспортных средств муниципальной собственности, осуществляющих перевозки пассажиров на внутримуниципальных городских маршрутах, на которых обеспечена доступность лиц с нарушением зрения, слуха и речи | Управление комму — нального хозяйства | % | Х | Х | Х | 61,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
186 | Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 10: доля приоритетных муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов муниципальной транспортной инфраструктуры | Управление коммунального хозяйства | % | Х | Х | Х | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
187 | Основное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 10: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта | Управление образования Управление культуры, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление коммунального хозяйства | руб. | Х | Х | Х | 1 717150,00 | 350 000,00 | 688 606,00 | 458 823,00 | 283 000,00 | 246 400,00 | — | — | 1 395 000,00 | |||||||||||||||||||||
188 | Основное мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 10: создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования | руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 478 160,92 | — | — | 82 929,80 | — | |||||||||||||||||||||
190 | Основное мероприятие 3 Задачи 1 Подпрограммы 10: создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Управление образования | руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 149 425,29 | — | 159 697,45 | 108 295,05 | — | |||||||||||||||||||||
191 | Итого по подпрограмме 10 | Х | руб. | Х | Х | Х | 1 717 150,00 | 350 000,00 | 688 606,00 | 458 823,00 | 910 586,21 | 246 400,00 | 159 697,45 | 191 224,85 | 1 395 000,00 | |||||||||||||||||||||
192 | «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» | Всего | руб. | Х | 382 815 600,00 | 399 662200,00 | 413 621 051,00 | 503 424 398,27 | 540 176 233,16 | 579 313 285,90 | 617815620,54 | 779474177,71 | 1 084 421 850,57 | 481 136 787,76 | 320 782 000,00 | |||||||||||||||||||||
Управление образования | руб. | Х | 191 754 500,00 | 197 625 800,00 | 203 743 260,00 | 234 682906,00 | 226 158 223,99 | 246 533 447,17 | 267019853,50 | 279013199,19 | 219128900,00 | 206 048 200,00 | 159 859000,00 | |||||||||||||||||||||||
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | руб. | Х | 82 110 000,00 | 78 453 000,00 | 88 763 928,00 | 85 382 600,00 | 100 420 259,59 | 113 212 988,14 | 109922520,43 | 117058515,81 | 102602514,89 | 96 169 914,89 | 67 267 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Управление культуры | руб. | Х | 97 012 100,00 | 113 781300,00 | 116 910 863,00 | 142 538 300,00 | 177 746 353,00 | 206308502,07 | 216 363333,61 | 248691738,83 | 191 330435,68 | 178 918 672,87 | 91 986 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Комитет по делам молодежи | руб. | Х | 3 030 000,00 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 2 637 000,00 | 2 143 415,00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Управление коммунального хозяйства | руб. | Х | Х | Х | 284 500,00 | — | 100 000,00 | 36 600,00 | 283 000,00 | 246 400,00 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Управление протокола и обеспечение деятельности администра ции городского округа город Елец | руб. | Х | 8 909 000,00 | 6 972 100,00 | 1 088 500,00 | 38 290592,27 | 33 221 396,58 | 10 584 748,52 | 22 083 498,00 | 134464323,88 | 571 360 000, | — | 1 670000,00 | |||||||||||||||||||||||
».
Г.А. Воронова
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от 23.09.2021 № 1426
««Приложение 12 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Таблица
№ п/п | Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Муниципальная программа: «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» | Всего | 1082690 900,00 | 1 106 732 700,00 | 1 085441361,00 | 1 203 015 552,62 | 1 349 742 798,93 | 1 547 959 787,77 | 1641757913,18 | 1883107675,29 | 2046114396,47 | 1417897803,12 | 955 429 700,00 |
Федеральный бюджет | 47 821 100,00 | 3 323 500,00 | 3 611 568,00 | 6 649 167,12 | 5 492 967,99 | 7 126 339,78 | 25 661 434,00 | 61 793 370,35 | 75 025 004,98 | 64 041 288,69 | — | ||
Областной бюджет | 580 000 200,00 | 606 489 500,00 | 568 970 242,00 | 580 411 987,23 | 667 955 597,78 | 823 682 362,09 | 892 147658,64 | 876 768 727,23 | 822 942 040,92 | 808 994 226,67 | 570 922 200,00 | ||
Городской бюджет | 382 815 600,00 | 399 662 200,00 | 413 621 051,00 | 503 424 398,27 | 540 176 233,16 | 579 313 285,90 | 617 815620,54 | 779 474 177,71 | 1084421850,57 | 481 136 787,76 | 320 782 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | 72 054 000,00 | 97 257 500,00 | 99 238 500,00 | 112 530 000,00 | 136 118 000,00 | 137 837 800,00 | 106 133200,00 | 165 071 400,00 | 63 725 500,00 | 63 725 500,00 | 63 725 500,00 | ||
2 | Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время» | всего | 8 766 900,00 | 9 669 800,00 | 7 236 995,00 | 14 363 700,00 | 8 122 939,00 | 11 655 886,68 | 6 420 140,88 | 15 855 229,88 | 7 981 000,00 | 7 981 000,00 | 6 323 000,00 |
Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет | |||||||||||||
Городской бюджет | 8 766 900,00 | 9 669 800,00 | 7 236 995,00 | 14 363 700,00 | 8 122 939,00 | 11 655 886,68 | 6 420 140,88 | 15 855 229,88 | 7 981 000,00 | 7 981 000,00 | 6 323 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования» | Всего | 8 772 500,00 | 4 665 300,00 | 545 690,00 | 427 912,70 | 681 257,02 | 253 228,67 | 278 469,72 | 222 945,02 | 294 388,34 | 282 157,15 | 100 000,00 |
Федеральный бюджет | 1 271 100,00 | 1 662 400,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | 7 051 300,00 | 2 264 500,00 | 445 690,00 | 127 912,70 | 204 377,03 | 177 260,07 | 178 469,72 | 190 072,17 | 194 388,34 | 182 157,15 | — | ||
Городской бюджет | 450 100,00 | 738 400,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 476 879,99 | 75 968,60 | 100 000,00 | 32 872,85 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы» | Всего | 54 437 600,00 | 59 018 300,00 | 2 177 000,00 | 67 803 089,27 | 43 157 764,92 | 98 479 900,70 | 161 504 314,93 | 178 559 079,45 | 597 499 993,18 | 2 772 500,00 | 4 592 000,00 |
Федеральный бюджет | 45 356 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | 11 603 200,00 | — | — | ||
Областной бюджет | — | 52 046 200,00 | — | 6 301 291,00 | 745 675,34 | 69 590 187,81 | 98 270 551,57 | 38 138 560,36 | 11 669 719,07 | — | — | ||
Городской бюджет | 9 081 100,00 | 6 972 100,00 | 2 177 000,00 | 61 501 798,27 | 42 412 089,58 | 28 889 712,89 | 63 233 763,36 | 140420519,09 | 574 227 074,11 | 2 772 500,00 | 4 592 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования» | Всего | 775 228 000,00 | 803 256 900,00 | 826 485 565,00 | 847 296 900,00 | 966 553 736,00 | 1 068 763 217,52 | 1120786933,95 | 1 295 156 779,52 | 1 120145266,02 | 1105735223,48 | 763 477 700,00 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | 21 577434,00 | 58 980 011,81 | 61 005 504,98 | 61 692 488,69 | — | ||
Областной бюджет | 550 492 600,00 | 549 317 200,00 | 564 594 800,00 | 569 782 900,00 | 658 218 130,00 | 747 326 313,00 | 785 783 438,90 | 836 460 866,46 | 808 077 132,60 | 805 997 759,64 | 570 922 200,00 | ||
Городской бюджет | 182365 400,00 | 187217 600,00 | 195 336 265,00 | 196 458 000,00 | 207 791 606,00 | 216 074 404,52 | 218 721 861,05 | 257 168 901,25 | 208 021 128,44 | 195 003 475,15 | 149 514 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | 42 370 000,00 | 66 722 100,00 | 66 554 500,00 | 81 056 000,00 | 100 544 000,00 | 105 362 500,00 | 94 704 200,00 | 142 547 000,00 | 43 041 500,00 | 43 041 500,00 | 43 041 500,00 | ||
6 | Подпрограмма5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества» | Всего | 1 383 000,00 | 1 328 000,00 | 1 084 995,00 | 1 242 101,00 | 856 669,40 | 951 528,84 | 1 247 696,68 | 1 198 546,14 | 1 198 546,14 | 1 198 546,14 | 693 000,00 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | 553 000,00 | 498 000,00 | 254 995,00 | 316 901,00 | 163 669,40 | 151 528,84 | 408 281,68 | 359 131,25 | 359 131,25 | 359 131,25 | — | ||
Городской бюджет | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 800 000,00 | 839 415,00 | 839 414,89 | 839 414,89 | 839 414,89 | 693 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Подпрограмма 6: «Пропаганда физической культуры и спорта » | Всего | 3 704 000,00 | 5 854 700,00 | 4 422 987,00 | 4 763 200,00 | 4 910 395,10 | 5 334 543,14 | 5 514 222,53 | 6 832 923,67 | 5 443 717,14 | 4 582 000,00 | 3 394 000,00 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | 933 900,00 | 1 034 400,00 | 439 700,00 | 565 000,00 | 604 000,00 | 524 000,00 | 435 926,46 | 434 959,86 | 647 717,14 | — | — | ||
Городской бюджет | 2 770 100,00 | 4 820 300,00 | 3 983 287,00 | 4 198 200,00 | 4 306 395,10 | 4 810 543,14 | 5 078 296,07 | 6 397 963,81 | 4 796 000,00 | 4 582 000,00 | 3 394 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта » | Всего | 86 266 600,00 | 76 151 400,00 | 84 051 141,00 | 81 658 400,00 | 96 687 864,49 | 113 742 145,00 | 106273224,36 | 109629100,00 | 96 451 100,00 | 90 582 688,12 | 61 677 000,00 |
Федеральный бюджет | 670 000,00 | 1 633 300,00 | — | — | — | 2 721 180,00 | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | 5 572 700,00 | 350 000,00 | — | — | — | 143 220,00 | 1 000 000,00 | — | — | 350 188,12 | — | ||
Городской бюджет | 79 339 900,00 | 73 632 700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 96 113 864,49 | 108 402 445,00 | 104 844 224,36 | 109104700,00 | 95 767 100,00 | 89 548 500,00 | 60 993 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | 684 000,00 | 535 400,00 | 684 000,00 | 474 000,00 | 574 000,00 | 2 475 300,00 | 429 000,00 | 524 400,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | ||
9 | Подпрограмма8: «Развитие культуры» | Всего | 141 932 300,00 | 144 788 300,00 | 149 403 838,00 | 180 355 449,65 | 221 062 317,00 | 242 683 514,22 | 233 318 323,92 | 274650819,61 | 214 671 943,76 | 202 092 727,87 | 111 941 000,00 |
Федеральный бюджет | 523 500,00 | 27 800,00 | 210 568,00 | 5 373 102,12 | 5 492 967,99 | 4 405 159,78 | 4 084 000,00 | 2 813 358,54 | 2 416 300,00 | 2 348 800,00 | — | ||
Областной бюджет | 15 396 700,00 | 979 200,00 | 320 057,00 | 1 444 047,53 | 2 835 496,01 | 1 969 852,37 | 1 870 990,31 | 1 185 137,13 | 925 208,08 | 825 255,00 | — | ||
Городской бюджет | 97 012 100,00 | 113 781 300,00 | 116 873 213,00 | 142 538 300,00 | 177 733 853,00 | 206 308 502,07 | 216 363 333,61 | 248 652 323,94 | 191 330 435,68 | 178 918 672,87 | 91 941 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | 29 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 000 000,00 | 31 000 000,00 | 35 000 000,00 | 30 000 000,00 | 11 000 000,00 | 22 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | ||
10 | Подпрограмма 9: «Молодежь городского округа город Елец» | Всего | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 604 800,00 | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 1 304 000,00 | 755 852,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 837 000,00 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Городской бюджет | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 604 800,00 | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 1 304 000,00 | 755 852,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 837 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Подпрограмма 10: «Доступная среда» | Всего | Х | Х | 8 033 150,00 | 3 500 000,00 | 5 872 856,00 | 4 258 823,00 | 5 110 586,21 | 246 400,00 | 1 228 441,89 | 1 470 960,36 | 1 395 000,00 |
Федеральный бюджет | Х | Х | 3 401 000,00 | 1 276 065,00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Областной бюджет | Х | Х | 2 915 000,00 | 1 873 935,00 | 5 184 250,00 | 3 800 000,0 | 4 200 000,00 | — | 1 068 744,44 | 1 279 735,51 | — | ||
Городской бюджет | Х | Х | 1 717 150,00 | 350 000,00 | 688 606,00 | 458 823,00 | 910 586,21 | 246 400,00 | 159 697,45 | 191 224,85 | 1 395 000,00 | ||
Средства внебюджетных источников | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
».
Г.А. Воронова